Заявление на возврат ндфл

Заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ

Налогоплательщики — физические лица платят НДФЛ практически со всех своих доходов. Вместе с тем, все они имеют право снизить сумму налога за счет различных вычетов. Налоговые вычеты дают возможность уменьшить налоговую базу, а значит, и сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет.

Право на стандартные, социальные, профессиональные и имущественные вычеты имеют все физлица – резиденты РФ, получающие доходы, с которых в бюджет платится НДФЛ.

Получив соответствующий вычет, можно вернуть часть уже уплаченного налога. Для этого в ИФНС предоставляется декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога.

Что нужно сделать физлицу для возврата подоходного налога из бюджета, рассмотрим далее.

Декларация 3-НДФЛ на возврат налога

Возврат налога через налоговую инспекцию возможен в следующих ситуациях:

  • если у физлица в течение отчетного года были расходы, дающие право на применение имущественного (например, при строительстве жилья, приобретении или продаже имущества), или социального вычета (расходы на лечение, образование) (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219, ст. 220 НК РФ),
  • если физлицом уплачивались взносы на негосударственную пенсию и пенсионное страхование, а также дополнительные накопительные пенсионные взносы (пп.4, 5 п. 1 ст. 219 НК РФ),
  • в случае, когда работодатель удержал налог с физлица в большей, чем следовало, сумме, не применив положенные профессиональные вычеты или стандартные вычеты на детей, либо на самого налогоплательщика (ст. 218 НК РФ),
  • когда физлицо в течение налогового периода делало благотворительные пожертвования (пп. 1 п.1 ст. 219 НК РФ).

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 — за 2014, 2015 и 2016 годы.

Для этого, когда закончится календарный год, нужно подать в инспекцию по месту своего жительства следующий пакет документов:

  • декларацию по форме 3-НДФЛ,
  • справку 2-НДФЛ со всех мест работы о начисленном и удержанном за соответствующий период налоге,
  • копии документов, подтверждающих расходы и право на налоговый вычет (соответствующие договоры, платежные документы, свидетельства о рождении, о браке и т.д.),
  • заявление на возврат переплаты по НДФЛ.

Декларация о доходах должна быть сдана не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, но для тех, кто подает 3-НДФЛ лишь в целях получения вычета по налогу, этот срок не действует. Так, сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2016 на возврат налога можно будет в любой день в течение всего 2017 года.

Заявление на возврат налога

Если при заполнении декларации налогоплательщик самостоятельно определил сумму налога, подлежащую возврату, то целесообразно сразу заполнить и подать заявление на возврат переплаты по НДФЛ. Его форма утверждена приказом ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90 (приложение № 8). Подать заявление можно и позже, после получения от налоговиков решения о возврате налога.

В заявлении укажите год, за который произошла переплата, а также сумму налога, которую предполагается вернуть согласно декларации 3-НДФЛ. Обязательно указываются паспортные данные физлица, а также реквизиты банковского счета, на который, при положительном решении ИФНС, будет перечислена сумма возврата налога.

Вернуть излишне уплаченный НДФЛ налогоплательщику инспекция должна в течение одного месяца со дня получения письменного заявления на возврат НДФЛ (п.6 ст. 78 НК РФ). Но это не означает, что, сдав декларацию со всеми необходимыми приложениями и заявлением, можно сразу ожидать поступления денег – максимальный срок ожидания может растянуться на 4 месяца.

Дело в том, что, получив вашу отчетность, налоговики сначала проведут по ней камеральную проверку, на которую законом отводится до трех месяцев со дня поступления декларации (п.2 ст. 88 НК РФ).

Проверив правильность заполнения, наличие всех необходимых подтверждающих документов, правильность исчисления налога и обоснованность применения налоговых вычетов, будет решено: вернуть налогоплательщику НДФЛ или отказать ему в возврате.

Если принято решение в пользу физлица, то в течение месяца со дня окончания проверки деньги должны поступить на его счет.

Обратите внимание: если налогоплательщик задолжал бюджету по другим налогам, то НДФЛ ему вернут только после погашения долгов за счет суммы переплаты.

Ниже вы можете скачать бланк заявления на возврат налога. 

Источник: https://spmag.ru/articles/zayavlenie-na-vozvrat-po-deklaracii-3-ndfl

Заявление на возврат НДФЛ в 2018 году — бланк при покупке квартиры, образец, заполнения, для физических лиц

Все физлица в России выплачивают обязательные сборы со своих доходов в бюджет. Но государством предусмотрены льготы, позволяющие вернуть часть налогов.

Как в 2018 году оформить заявление на возврат НДФЛ? По российскому законодательству допускается возврат налога.

Основанием может становиться переплата налогового сбора или наличие права на использование налоговой льготы.

Но для гарантированного возмещение необходимо правильно оформить обращение. Как в 2018 году составить заявление на возврат НДФЛ?

Общие моменты

В России аббревиатура НДФЛ известна любому совершеннолетнему человеку, получающему официальный доход.

По Налоговому кодексу большая часть доходов населения облагается ставкой в 13 %. К числу налогооблагаемых доходов относятся:

Льгота в налогообложении выражена тем, что гражданам предоставляется возможность получения налогового вычета при соблюдении определенных условий.

Важно! Существуют иные виды налогов, помимо перечисленных. Некоторые из них облагаются более высокой ставкой. Вычет применим только для сборов со ставкой 13 %.

Существует несколько видов налогового вычета:

В каждом случае предопределены свои условия возврата, порядок и сроки обращения.

Что нужно знать

Прежде всего, необходимо знать, что наличие права на возврат НДФЛ еще не означает его возмещение. Обязанность налоговых органов заключается в сборе налогов.

Возврат налога осуществляется исключительно в заявительном порядке. Означает это, что гражданин имеет право, но не обязан использовать вычет.

Для возврата НДФЛ необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. В нем указываются основания для предоставления налоговой льготы и данные для расчета суммы компенсации.

Если заявление составлено правильно и все необходимые подтверждения предоставлены, налоговыми органами принимается решение о возмещении НДФЛ.

В зависимости от выбранного способа заявитель получает всю сумму компенсации единовременно или сумма возвращается постепенно посредством вычета из будущих доходов.

Основные причины задержек при возврате НДФЛ это:

  • неправильное заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ;
  • предоставление неполного пакета документов;
  • отсутствие документов, подтверждающих расходы налогоплательщика;
  • ошибки в представленных документах;
  • неправильное составление заявления на налоговый вычет;
  • ошибочное указание реквизитов налогоплательщика.

У кого есть право на оформление

Правом на оформление налогового вычета обладают лица, являющиеся налогоплательщиками. Но при этом должны быть соблюдены следующие условия:

Выплачивается подоходный налог Причем речь идет не только об удержании НДФЛ с официальной заработной платы. Это может быть уплата налогов от частной деятельности или продажа имущества и т. п.
Уплаченный налог тарифицируется по ставке 13 % Все прочие виды ставок в механизме возврата не участвуют
Официальное подтверждение дохода и выплаты налога Без документального доказательства выплат вернуть налог не получится
Выполнены действия или обретен статус При которых возникает право на вычет

Правовое регулирование

Источник: http://jurist-protect.ru/zajavlenie-na-vozvrat-ndfl/

Заявление на возврат НДФЛ — наименование счета, у работодателя, образец

Заявление на возврат НДФЛ - наименование счета, у работодателя, образец

Действующее налоговое законодательство устанавливает перечень оснований, при которых официально трудоустроенное физическое лицо может вернуть себе часть уплаченного в бюджет подоходного налога.

Для этого в территориальный налоговый орган необходимо подать заявление установленной формы, а также другие документы.

Куда нужно подавать

Заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ подается в инспекцию ФНС по месту постоянной регистрации заявителя. На официальном сайте ФНС можно найти адрес Вашей налоговой инспекции. Для этого нужно вверху выбрать регион и зайти в раздел “Контакты и обращения”.

Там будут отображены все данные о налоговых органах, находящихся в выбранном регионе, что позволяет быстро найти нужный адрес и уточнить время работы.

Передача сведений о налогоплательщике из одного территориального налогового органа в другой – задача самой ИФНС.

В большинстве налоговых инспекций подача документов не займет много времени. Обычно для этих целей выделено отдельное помещение, в котором осуществляется прием и обработка документации по налоговым вычетам.

Процедура очень стандартизирована, поэтому никаких особых проблем возникнуть не должно. Однако заполнение документации требует особого внимания в данном вопросе, ведь малейшая ошибка в данных может значительно увеличить срок всей процедуры.

Как составить, его образец

Федеральная налоговая служба 3.03.2015 года утвердила специальную форму заявления на возврат излишне уплаченного НДФЛ. До этого утвержденная форма отсутствовала, и заявления заполнялись в свободном порядке. Рассмотрим процесс заполнения заявления более подробно.

Заполнение “шапки” заявления:

  • в правом верхнем углу укажите полное наименование налогового органа, в который Вы подаете заявление;
  • укажите фамилию, имя и отчество;
  • укажите Ваш индивидуальный номер налогоплательщика. Узнать его можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе “Узнай свой ИНН”.
  • напишите адрес Вашей постоянной регистрации;

Заполнение основной части заявления:

  • укажите статью 78 Налогового кодекса Российской Федерации в соответствующей графе;
  • в графе, где необходимо выбрать между уплаченной или взысканной суммой, укажите “уплаченную”;
  • напишите наименование налога, который Вы переплатили. В данном случае, это налог на доходы физических лиц;
  • в следующей графе необходимо указать календарный год, за который был излишне уплачен НДФЛ;
  • в поле КБК необходимо написать действующий код бюджетной классификации, который соответствует налогу на доходы физических лиц. Каждый налог имеет свой уникальный классификатор, состоящий из 20 цифр. Узнать его можно, если у Вас сохранилась квитанция с требованием об уплате налога за предыдущий период от налоговой инспекции. В ней всегда указывается КБК по налогу, который следует уплатить налогоплательщику.
  • в следующей графе укажите ОКТМО. Расшифровывается эта аббревиатура как “Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований”. Для Вашего региона его можно также узнать на официальном сайте ФНС в разделе “Узнай ОКТМО”;
  • далее напишите сумму излишне уплаченного Вами НДФЛ в налоговом периоде цифрами и прописью;
  • укажите вид счета в банке, на который Вам будут перечислены денежные средства от налоговой инспекции. Обычно счет бывает лицевым, однако возможны и другие варианты. За уточнениями рекомендуем обратиться в обслуживающий Вас банк;
  • напишите полное юридическое наименование банковской организации, в котором был открыт Ваш счет. Уточнить можно на сайте банка, который Вас обслуживает;
  • следующие графы – это корреспондентский счет, банковский идентификационный код и ИНН организации. Все это можно узнать в Вашем банке, получив специальную выписку по реквизитам счета;
  • далее укажите номер Вашего счета для рублевых операций. В полученной выписке из банка он будет также указан;
  • укажите ФИО и паспортные данные, включая серию, номер, орган, выдавший документ, дату выдачи и код подразделения;
  • в самом конце заявления нужно поставить дату заполнения и подпись с расшифровкой.

Наименование счета

Будьте предельно внимательны, когда указываете данные счета в заявлении. В случае допущения ошибки, денежные средства не будут перечислены, а весь процесс может затянуться до уточнения правильных реквизитов.

Для того, чтобы правильно заполнить все реквизиты, необходимо взять в банке выписку по счету. Там будет указана вся необходимая для заявления информация, в том числе и наименование счета. Обычно его указывают в самом начале выписки.

Пример. “Выписка по расчетному счету для рублевых операций”. ”Расчетному” – это и есть наименование счета.

В случае, если в заявлении для возврата НДФЛ были указаны реквизиты, которые отсутствуют в информационной базе налоговой инспекции, перечисление денежных средств будет произведено в полном объеме на указанные банковские реквизиты.

В случае, если налоговый орган располагает данными о реквизитах налогоплательщика, а в заявлении они не были указаны, отказать в выплате инспекция не вправе.

В случае, если в заявлении для возврата налога не были указаны реквизиты для перечисления, и в базе налоговиков они также отсутствуют, Вам будет отказано в осуществлении выплаты на законных основаниях.

Как заполнить заявление на возврат НДФЛ у работодателя

Помимо обращения напрямую в налоговый орган для возврата излишне уплаченного НДФЛ, можно получить вычет напрямую через работодателя.

Для этого необходимо предоставить представителю нанимателя следующие документы:

  • заявление о предоставлении вычета;
  • уведомление от местного органа ФНС о наличии права на получение вычета.

После проведения процедуры проверки, работодатель будет осуществлять выплату заработной платы без удержания НДФЛ до тех пор, пока сумма к вычету не исчерпает себя.

Образец можно найти и скачать на сайте Федеральной налоговой службы. В течение 1 календарного месяца налоговая инспекция обязана рассмотреть поданное заявление и направить уведомление в установленном порядке.

Рассмотрим более подробно правильность его заполнения на примере получения имущественного налогового вычета через работодателя.

В “шапке” заявления нужно указать:

  • полное наименование должности руководителя организации и его фамилию с инициалами;
  • полное наименование должности, фамилию, имя и отчество заявителя;
  • дату и место рождения заявителя, паспортные данные, место постоянной регистрации;
  • ИНН налогоплательщика и контактные данные (телефон, электронную почту).

Посередине листа указывается название заявления с указанием наименования налогового вычета. Пример. “Заявление о предоставлении имущественного налогового вычета”.

Заполняем основную информацию:

Пример. Я, Петров Петр Петрович, согласно положениям статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу Вас предоставить мне имущественный налоговый вычет по полученным мною доходам за 2014 г.

Приложение: уведомление от ФНС о возникновении права на получение налогового вычета на 1 (одном) листе. В конце ставим дату заполнения заявления и подпись с расшифровкой.

Срок

Написать заявление на возврат НДФЛ в налоговый орган по месту регистрации можно с момента появления права на получение вычета. Сроки подачи заканчиваются по истечении трех лет с момента окончания того года, за который осуществляется возврат НДФЛ.

Пример. Документы на возврат излишне уплаченного налога за 2015 год необходимо подать до начала 2019 года.

Перечень основных сроков:

  • налоговая инспекция должна уведомить налогоплательщика о излишне уплаченном НДФЛ в течение 10 дней с момента обнаружения такого факта;
  • осуществить возврат денежных средств ИФНС обязана в течение 3 месяцев с момента принятия заявления;
  • при нарушении сроков территориальный налоговый орган оплачивает заявителю ежедневно начисляемую неустойку в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Подача заявления на возврат НДФЛ как в налоговую инспекцию, так и работодателю – достаточно стандартизированная процедура, в которой исключено наличие каких-либо подводных камней.

Но если заявление работодателю можно подавать в свободной форме, то в налоговую инспекцию следует подавать по утвержденной законодательством.

Помните, что заявить о своем праве на получение вычета можно только в течение трех лет с момента возникновения, поэтому излишне затягивать не стоит.

Кто может быть ликвидатором при ликвидации ООО, читайте здесь.

Про последствия ликвидации ООО через оффшор рассказывается в этой статье.

Источник: http://vkadry.com/zajavlenie-na-vozvrat-ndfl.html

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ: образец 2017 года

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ: образец 2017 года

Когда в 2017 году организация может подать заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ? Когда должны вернуть переплату по налогу на доходы физических лиц? Правда ли, что с 31 марта 2017 года обязательно нужно применять новый бланк заявления на возврат переплату по НДФД? Давайте разберемся в этих вопросах! Также, прочитав эту статью, вы сможете скачать заполненный образец на возврат излишне уплаченного НДФЛ.

Что можно сделать с переплатой по НДФЛ

Осуществить в 2017 году возврат сумму излишне уплаченного НДФЛ, конечно же, можно. Однако нужно обращать внимание на то, по какой причине у организации или индивидуального предпринимателя образовалась переплата по подоходному налогу и что с этой переплатой хочется сделать. Поясним на примерах:

  • организация или ИП ошибочно уплатили в бюджет лишнюю сумму НДФЛ и желают ее зачесть в счет недоимки по НДФЛ или будущих платежей по налогам;
  • организация или ИП по ошибке внесли в бюджет лишнюю сумму НДФЛ. Теперь есть желание ее вернуть на расчетный банковский счет;
  • ИФНС взыскала с организации или ИП лишнюю сумму НДФЛ, а налогоплательщик хочет ее вернуть.

Сразу скажем, что если вы раньше установленного срока перечислили НДФЛ, то его можно вернуть, зачесть в счет недоимки по этому налогу, а также в счет недоимки и будущих платежей по другим федеральным налогам. Но зачет переплаты в счет будущих платежей по НДФЛ – нежелателен. Поясним почему.

Почему зачет в счет будущих платежей по НДФЛ нежелателен

НДФЛ – это подоходный налог, который работодатели вносят за своих сотрудников в качестве налогового агента. Поэтому этот налог нужно предварительно (до уплаты) удержать из доходов. Сделать это можно только в день, когда организация выдала деньги из кассы или перечислила их на банковские счета сотрудников.

Платить налог за счет собственных средств налоговые агенты нельзя в силу пункта 9 статьи 226 НК РФ. Это подтверждается Письмом ФНС от 6 февраля 2017 № ГД-4-8/2085. Поэтому поступивший досрочно НДФЛ некоторые ИФНС расценивают как «ошибочный» платеж. И даже не считают его налогом.

А поэтому его и нельзя зачесть в счет будущих начислений по НДФЛ.

Переплату можно отнести на будущие платежи по другим налогам

Лишний (ошибочный) платеж по НДФЛ допускает зачесть счет будущих платежей по другим налогам. Например, по НДС или налогу на прибыль. Обусловлено это тем, что такие налоги вносятся из собственных средств. А их платить можно досрочно (Письма ФНС России от 6 февраля 2017 № ГД-4-8/2085).

Также переплату по НДФЛ можно просто вернуть. Как это сделать в 2017 году? Об этом расскажем далее.

Заявление на возврат НДФЛ: новый бланк заявления в 2017 году

Чтобы вернуть переплату по НДФЛ на расчетный (лицевой) счет организации, в налоговую инспекцию нужно подать заявление (п. 6 ст. 78 НК РФ). Форма его новая утверждена приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182. Этот бланк применяется с 31 марта 2017 года. Вы можете скачать новый бланк заявления в формате Excel. Также новую форму можно найти на сайте ФНС «Налог.ру»

Новый бланк заявления на возврат НДФЛ состоит из трех листов. На первом указывают ИНН и название компании (ИП), КБК налога с переплатой и период ее возникновения, сумму и количество листов документов-приложений. На втором листе – вносят реквизиты счета — название, номер и банк. Если же НДФЛ возвращает физическое лицо, то нужно заполнить третий лист.

Срок на возврат НДФЛ

Подать заявление за возврат НДФЛ можно в течение трех лет с момента уплаты излишней суммы налога (п. 6 и 7 ст. 78 НК РФ).

Далее приведем образец заявления о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ, которое подано в налоговую в 2017 году. В данном примере организация желает вернуть на расчетный счет переплаченный НДФЛ за апрель 2017 года. Приведенный образец вы можете скачать в качестве реального примера в формате Excel.

Скачать (obrazec-zayavleniya-vozvrat-ndfl-2017-1.xls)

В 2017 году вы можете представить заявление о возврате НДФЛ одним из следующих способов:

  1. непосредственно в ИФНС.
    Рекомендуем иметь при себе второй экземпляр заявления. На нем сотрудник налогового органа, принимающий корреспонденцию, должен сделать отметку о дате поступления заявления, указать свою должность, Ф.И.О. и поставить подпись. Такая отметка подтвердит, какие документы и в какой срок вы подали;
  2. по почте. Лучше использовать ценное письмо с описью вложения, в которой также фиксируются перечень отправленных документов и дата направления корреспонденции;
  3. по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. Это следует из п. 6 ст. 78 НК РФ;
  4. через личный кабинет налогоплательщика. Такой вывод следует из п. 6 ст. 78 НК РФ.

Срок возврата налога

Вернуть переплату по НДФЛ налоговая инспекция обязана в течение одного месяца с того дня, как получила заявление от организации или предпринимателя (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Источник: https://buhguru.com/uplata-nalogov/vozvrat-izlishne-uplachennogo-ndfl-2017.html

Заявление на возврат НДФЛ в 2017-2018 году: образец, бланк, пример заполнения

Заявление на возврат НДФЛ в 2017-2018 году: образец, бланк, пример заполнения

Как правило, после того, как купили квартиру, либо заплатили за обучение или же за медицинское обслуживание, мы хотим вернуть налог уплаченный государству. Для того чтобы произвести возврат уплаченной суммы потребуется справка подтверждающая ваш доход.

Какие документы необходимо собрать для возврата

В зависимости от того, на что был уплачен налог и производится сбор документов его возврат.

Если вы хотите вернуть сумму, излишне уплаченную на квартиру, то вам потребуется:

  1. заполненный бланк заявления о возвращении уплаченной суммы. Его вы можете самостоятельно заполнить, а можете обратиться к сотруднику фирмы, который сделает это за вас.
  2. справка по форме 2 НДФЛ, выдается на работе, обращаться в бухгалтерию;
  3. декларация о доходах, заполняется на специальном бланке по форме 3 НДФЛ. Ее образец можно найти на интернет ресурсах Федеральной налоговой службы.
  4. если заявление отдается на возврат первый раз, то нужно приложить оригинал и копию документов на жилье: документ, который подтверждает, что вы собственник жилья (купля-продажа) и так называемая зеленка;
  5. документы об оплате;
  6. ваш ИНН и копия паспорта. Налог за обучение возвращается только в том случае, если обучение проходило в государственном ВУЗе и на руках есть договор на предоставление платных услуг для получения образования.

Скачать заявление вы можете по ссылке.

Если вы хотите получить возврат налога за учебу, то в этом случае потребуются:

  1. декларация по форме 3 НДФЛ;
  2. документ, заключенный с образовательным учреждением о получении платного образования и копия его лицензии на право образовательной деятельности. В таких случаях, как правило, заключается договор;
  3. документ, который подтверждает, что это действительно ваш ребенок. Как, правило, необходимо предоставить свой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка. — справка по форме 2 НДФЛ.

Налог на лечение:

  1. документы, которые действительно подтверждают, что вам оказывали платные медицинские услуги (можно взять в медицинском учреждении, где проходили лечение). Предоставляется оригинал.
  2. лицензия учреждения, на возможность давать образование на платной основе;
  3. договор о предоставлении услуги с указанием оплаченной суммы между учреждением и пациентом.
  4. далее собираются абсолютно такие же документы , как и в случае возврата остальных вычетов — справка по форме 2 НДФЛ, налоговая декларация 3 НДФЛ, заявление на возврат.

Куда подавать готовые документы

После того, как собрали необходимые документы, их необходимо отвезти в Федеральную налоговую службу по прописке, где проживает заявитель. Так как декларация подается только лично заявителем, необходимо с собой взять паспорт.

Кроме того, налоговая служба предоставляет возможность записи на прием при помощи интернета. На сайте налоговой службы выбираете подходящий день и час, после того, как данные внесены, распечатываете талон и можете смело идти и подавать документы.

Как заполнять документ на возвращение суммы по налоговому вычету

Заявление на возврат налогового вычета может быть напечатано на компьютере, может быть написано собственноручно. Пишется оно на основании справки 2НДФЛ.

  1. В верхнем правом углу указывается информация о том, в какое отделение налоговой службы оно подается (например: В межрайонную ИФНС России №____, от ФИО, далее указывается адрес по прописке, ИНН физического лица, номер и серия паспорта и контактный номер телефона). Заявление не адресовано лично кому-то, поэтому ФИО начальника налоговой службы района в нем не пишется.
  2. Далее прописывается в свободной форме, а можно использовать следующее: Прошу произвести возврат налога на доходы физических лиц за 20___год в связи с получением социального вычета по суммам, направленным на (обучение ребенка, на покупку квартиры, на лечение) в сумме___ (сумма указывается прописью и цифрами и берется данная информация из справки 2 НДФЛ) и перечислить на лицевой счет (указывается 20 цифр лицевого счета), в банке (указывается полное название банка), его БИК и ИНН.
  3. Ниже ставится дата написания, подпись и расшифровка.

Заявление о распределении вычета между супругами

В случае, когда куплена, например квартира и оформлена двух супругов, каждый из них имеет право получить сумму налогового вычета. В таком случае можно заполнить одно заявление на двоих.

Образец заявления находится по ссылке.

Также, если заработная плата у одного из супругов больше и соответственно налог на протяжении года с него удерживался в размере 13 %, тогда один из супругов, может отказаться в пользу другого, чтобы второй получил налоговой вычет в 100 % размере.

При оформлении налогового вычета на обоих супругов необходимо обратить внимание на:

  • подается заявление только в том случае, если нет брачного договора, который оговаривает, что все имущество принадлежит одному из супругов;
  • не важно, на чье имя оформлено жилье, если оно куплено в браке, то получить сумму уплаченного налога имеет право каждый супруг.

Сколько рассматривается заявление на возврат налога

Сроки рассмотрения регламентированы Налоговым кодексом, ст. 88. Согласно ему, рассматривается данное заявление в течение трех месяцев, это и есть камеральная проверка. По истечении данного срока в течение следующего месяца деньги должны поступить на счет, указанный вами.

Что делать если отказали в возврате налога

Для начала необходимо выяснить по какой причине вы получили отказ, а затем от этого отталкиваться и действовать.

  • отказали по причине допущения ошибки в 3 НДФЛ. Как только декларация вам вернется, необходимо исправить допущенную ошибку. Если самостоятельно это сделать не получается, то обратитесь к специалисту, работающему с налоговой отчетностью;
  • не все документы были поданы. Например, в течение года вы продали автомобиль. При заполнении декларации, данная информация указывается обязательно, и подтверждается документами: договор купли — продажи. Если сумма в договоре превышает 200 тыс. рублей, то налог на данную сумму не возвращается.
  • предоставлен неполный список документов, которые подтверждают, что налогоплательщик действительно потратился. Как правило, если такая ситуация случается, то она происходит на начально этапе, когда вы подаете документы налоговому инспектору. Именно он отвечает за документы принятые у гражданина.
  • неправильно указаны реквизиты банка. Даже если будет допущена хоть одна ошибка, то в этом случае сумма зачислена не будет. Поэтому. Прежде чем заполнять заявление на возврат обратитесь в банк для получения реквизитов.

Налогоплательщик оставляет за собой право обратиться в налоговую службу для возврата суммы в течение трех лет. Если это не исполнено, то в этом случае можно обратиться в суд и сумму вернут по судебному решению.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Видео ниже пользуется большой популярностью. В очень понятной и доступной форме разъясняется, как заполнить декларацию и оформить получение вычета.

Источник: http://terrafaq.ru/oformlenie/nalogi/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl.html

Заявление на возврат НДФЛ за лечение – бланк, образец заполнения…

Заявление на возврат НДФЛ за лечение – бланк, образец заполнения…

Как правильно оформить заявление на возврат НДФЛ за лечение? Какие граждане могут претендовать на возврат НДФЛ? И многое другое в нашей статье…….

Нам всем известно и каждый сталкивался с возможностями лечения и приобретением лекарственных средств, и также известно, сколько это стоит. Государство дает нам возможность компенсировать хоть не всю сумму потраченных денежных средств на лечение, а часть из них. Оформив заявление и представив необходимые документы в органы ИФНС, дает нам право, получить 13% от потраченной суммы на лечение.

Также воспользоваться возвратом НДФЛ можно за обучение и получить имущественный вычет на покупку жилья. В данном случае, при оформлении соответствующего заявления и предоставления необходимых документов вам вернется 13% от затраченной суммы.

Какие расходы на лечение подлежат возмещению в 2017г

Любой налогоплательщик вправе написать заявление на возврат НДФЛ по следующим затратам на лечение:

  • Лечение и протезирование зубов;
  • Расходы на приобретение лекарств. Что касается лекарств, возврат подлежит только на находящиеся в перечне, утвержденном правительством РФ;
  • Диагностические и консультативные мероприятия;
  • Санаторно-курортное лечение, исключением является питание и проживание.

Налогоплательщик вправе оформить заявление и декларацию 3НДФЛ за потраченные собственные средства на лечение своих родных:

  • За услуги и медикаменты на собственное лечение;
  • За услуги и медикаменты на лечение супруга, детей в возрасте до 18 лет и родителей;

Какие документы необходимы для подачи на возврат НДФЛ на лечение

  • Заполняется декларация 3НДФЛ на лечение.
  • Заявление на возврат НДФЛ за лечение.
  • Запрашивается у работодателя справка 2НДФЛ, где видна сумма годовых отчислений в налоговые органы.
  • Документы о степени родства за лиц осуществлявших оплату за лечение.
  • Документы, подтверждающие проведение медицинских услуг или приобретение медикаментов.

Заявление на возврат НДФЛ за лечение подается на следующий год после оплаты расходов на лечение. Подача заявления и необходимых документов для осуществления возврата можно в любой день или месяц, т.к.

конкретного периода по данным видам оплат законом не установлено.

Приказом ММВ-7-8/[email protected] от 14.02.2017г.  установлена новая форма заявления о возврате НДФЛ за оплаченное лечение и медикаменты. Форма заявления по КНД 1150058.

Заполнение заявления не принципиально и возможно как от руки, так и набрать на компьютере на 3-х страницах.

Подача заявления и документов на возврат НДФЛ осуществляется в органы ИФНС для рассмотрения. Процедура проверки  занимает около 3 месяцев. В случае одобрения возврата, зачисление денежных средств на реквизиты указанные в заявлении осуществляются в течении одного месяца.

Предлагаем образец заполнения заявления 2017 на возврат НДФЛ:

Бесплатно скачать:

Источник: http://ourdocs.ru/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl-za-lechenie-blank-obrazec-zapolneniya/

Заявление на возврат НДФЛ бланк 2017

Заявление на возврат НДФЛ бланк 2017

Иногда при уплате налога в государственный бюджет возникают ситуации, когда была удержана чрезмерно большая сумма. В таком случае для возврата ее части необходимо заполнить заявление на возврат НДФЛ бланк 2017 и подать его в Налоговую Службу по месту регистрации.

При этом стоит понимать, что подать такое заявление необходимо в четко установленные Законом сроки, иначе возврат не будет выплачен.

Если человек имеет право на налоговые льготы, то кроме данного заявления он также должен предоставить пакет документов, подтверждающих наличие этой льготы (документы на покупку квартиры, чеки о прохождении лечения или оплате образования и т.д.). По каждому случаю данный перечень документов будет индивидуален, но для начала важно разобраться как же именно должно быть подано заявление, в какие сроки и на каких условиях.

Переплата налога может быть обоснована многими факторами, а именно:

  • работник получил гражданство и теперь вместо 30% должен уплачивать лишь 13%;
  • были допущены ошибки при расчете налога (механическая ошибка бухгалтера);
  • работник теперь может предоставить документы, подтверждающие наличие для него особых льгот на уплату налога (в течении налогового периода оплачивал образование, приобретал недвижимость или автомобиль, делал отчисления на благотворительность, проходил платное лечение, оформлял ипотеку);
  • налог был удержан с тех видов деятельности, с которых не должен взиматься.

Сроки подачи заявления

Подать заявление на возврат налоговой переплаты человек может в году, который следует за тем, когда были начислены доходы и удержаны налоги. Но это важно сделать не позже, чем через 3 года. В противном случае срок исковой давности истекает и никакой возврат получить не удастся.

После подачи всех необходимых документов ИФНС проверяет их (максимальный срок проверки – 3 месяца).

Если человек получил положительный ответ на выплату суммы возврата, в течении 1 месяца средства вернутся на счет работодателя, который с работником должен согласовать будут ли они ему выплачены сейчас либо же просто пойдут в счет будущего периода на уплату необходимого налога.

В случае, когда заявление было некорректно заполнено либо же существуют какие-то спорные моменты – человеку могут быть возвращены документы с целью исправления ошибок в оформлении. Затем после подачи откорректированного пакета происходит процедура повторно (если человек подает документы лично ему указывают на ошибки сразу и этого периода можно избежать).

Подать заявление человек может любым удобным для него способом, а именно:

  • Лично придя в Налоговую Службу;
  • Отправив заявление по почте. Но в таком случае оно должно быть нотариально заверено;
  • Передав заявление через представителя. В таком случае обязательно наличие доверенности. В заявлении при этом также необходимо уточнить способ, которым должен быть передан ответ – через представителя, по почте или лично заявителю.

Правила заполнения

Прежде всего необходимо подать откорректированную форму 2 НДФЛ с указанием реального размера дохода и необходимого для удержания налога.

Форма 3 НДФЛ подается лишь в том случае, если переплата была из-за налоговых вычетов (льгот) либо же если имела место продажа имущества. Все эти документы и заявление необходимо подавать только в оригинале. Копии не принимаются.

В заявлении важно указать номер счета, на который необходимо будет перевести средства, которые будут возвращены.

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

  • ФИО начальника и адрес ИФНС, в которую подается заявление;
  • ФИО, адрес регистрации и контактные данные плательщика;
  • Данные организации, которая производила удержание налога;
  • В тексте обязательно нужно указать на основании какой именно статьи НК будет произведен возврат (ст. 217- из-за ошибки работодателя, статьи 218-221 – налоговые вычеты в зависимости от их вида);
  • Не только цифрами, но и прописью необходимо указать сумму, которая подлежит возврату.

Скачать бланк Заявление на Возврат НДФЛ

  • Если бланк заполняется в бумажном виде, то его стоит писать синей или черной шариковой ручкой.
  • Сумма должна быть указана при возврате в текущем году, так как иногда она может превышать установленный НК лимит и возврат приходится пропорционально разделять на 3 года.
  • Указывать можно только рублевый счет.
  • Рекомендуется в заявлении привести перечень документов, подтверждающих право на возврат. Также желательно указать их номера и даты выдачи.

Если из дохода работника была удержана чрезмерная сумма налога, то работодатель должен сообщить об этом сотруднику, а он уже, в свою очередь, сам пишет такое заявление в налоговую.

В таком же порядке происходит не только возврат НДФЛ, но и всех остальных налоговых переплат (налог при продаже/покупке квартиры, налог на землю и т.д.).

Заключение

В заключение стоит отметить, что крайне важно следить за правильностью заполнения данного заявления и соблюдением всех норм подачи соответствующих документов. Соблюдение всех правил, а также подача заявления лично гражданином увеличивает шансы не только получить возврат как таковой, но и сделать это в гораздо более короткие сроки.

Источник: http://cryptopilot.ru/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl-blank-2016.html

Бланк заявления на возврат НДФЛ и как его оформить?

Государство формирует свой бюджет за счет налогов. Они собираются как с юридических, так и с физических лиц. Обычный гражданин платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Его взимают в течение всего года со всех видов дохода: зарплаты, премии, оплата по больничным листам, продажи имущества, гонорарам, листам по нетрудоспособности. Ставка этого налога составляет 13%.

Каждый трудоспособный, работающий гражданин России отчисляет это процент в качестве налога ежемесячно.

В каких случаях возможен возврат

Некоторую часть средств перечисленных государству в результате уплаты прямого налога есть реальная возможность вернуть. В тех случая, когда человек несет расходы сверх его доходов в рамках социальных и имущественных обязательств.

Существует несколько вариантов осуществления механизма возврата налога, когда человек несет траты для обеспечения жизни своей и близких.

  • Приобретается жилье в собственность без участия государства. Под участием подразумеваются субсидии, материнский капитал. Участие может проявить работодатель, выделив средства на покупку. Иначе говоря, работник покупает жилье совершенно самостоятельно, исходя из своих текущих доходов. Размер суммы, с которой осуществляется возврат, ограничивается 2 миллионами рублей.
  • Квартира оказывается в собственности по ипотеки. Возврат касается процентов с ипотечного кредита, когда сумма сделки не больше 3 миллионов рублей. Получатель ипотеки сможет вернуть часть затраченных средств на приобретение квартиры, дома.
  • Исправный налогоплательщик потратился из собственных средств на лечение себя или близких родственников: дети до 18 лет, супруга, родители.
  • Оплата за обучение также является основанием для возвращения налога, за ребенка при этом возможен возврат с 50 тысяч рублей. При собственном обучении возврат с 124 тысяч рублей.

Все эти случаи налогового послабления возможны к применению. Поэтому ими необходимо воспользоваться, чтобы вернуть те деньги, которые потрачены сверх налогового бремени. Такую возможность государство дает всякому гражданину, который исправно платит подоходный налог.

Куда подавать документы на возврат

Понятно, что все действия, произведенные нами по покупке квартиры, оплаты обучения, медицинского обслуживания, лежат сверх налоговых выплат. Т. е. должны быть компенсированы государством.

Таким образом, налогоплательщик вправе вернуть то, что ему принадлежит по закону. В зависимости от того, что желает плательщик возвратить, подбираются необходимые документы, подаются в Федеральную налоговую службу по месту жительства.

По типу необходимого возврата, есть смысл пакет документов распределить следующим образом.

На квартиру: заявление об утраченной сумме, справка с места работы по форме 2НДФЛ, копия паспорта, документ подтверждающий собственность на жилье, копия документа об ИНН. Если необходим возврат по поводу обучения в государственном вузе понадобятся: справка по форме 3НДФЛ, договор с учебным заведением на обучение.

При получении возврата на лечение необходимо предоставить: справку о предоставлении платных услуг медицинского учреждения, копию лицензии этого лечебного учреждения, копию договора на оказание услуг.

Это три варианта возврата, наиболее распространенные в повседневной практике.

После сбора всех необходимых документов следует обратиться в налоговую службу по месту регистрации. Документы требуется подавать только лично, поэтому необходимо взять с собой паспорт, явится к налоговикам, чтобы им все предоставить.

Для ускорения процедуры имеет смысл зарегистрироваться на сайте налоговой службы, чтобы попасть на прием в указанное время. Это достаточно эффективная мера при современном развитии технологий.

Составление бланка заявления на возврат ндфл

Прежде всего, требуется подать заявление, где необходимо указать все свои данные (паспортные, ИНН, место проживания), указать в связи, с какой причиной требуется налоговая выплата. Законные ее основания.
Заявление подписывается лично плательщиком.

Нужно не забыть указать номер банковского счета, на который перечисляются средства после одобрения заявления. Сам бланк заявления скачивается с сайта налоговой службы, там же размещены подробные указания на то, как его заполнять.

От правильности составления заявления зависит сроки выплаты налоговых вычетов.

Скачать бланк заявления на возврат НДФЛ

Возврат НДФЛ у работодателя

Конечно, это замечательная особенность, когда есть возможность вернуть сумму равную 13% налоговому вычету при покупке квартиры, учебе или платном лечении.

Но только в том случае, когда есть доход, облагаемый налогом в указанном процентном соотношении. В ином случае возврат проблематичен.

Только когда человек официально работает, делает через работодателя соответствующие налоговые выплаты, он может рассчитывать на такие преференции (допущения, облегчения по налогам).

Что происходит, когда работник находится в ведении бизнесмена, т. е. работодателя, который может не заключать с работником договор, обязывающий его делать выплаты.

Но и в данном варианте ничего не меняется, так как согласно налоговому кодексу, такой работодатель обязан также платит все необходимые отчисления в бюджет с зарплаты работника. В ином случае вся деятельность такого работодателя будет незаконной.

Итак, выплаты возможны и в случае работы у работодателя. Тогда схема выплат выглядит следующим образом.

Работник купил жилище, без поддержки государства (она может выражаться в виде субсидий, материнского капитала или иным образом).

Получив документ на право собственности, собрав остальные документы, работник обращается в налоговую инспекцию с заявлением о получении льготы по выплате. Написав заявление, получает уведомление через 30 дней, которое предоставляет работодателю

На этом основание предоставляющий работу заявителю перестает вычитывать из его зарплаты подоходный налог, это и будет настоящая налоговая льгота.

Интересный момент: если жилье купили оба супруга совместно, то работодатель выплачивает каждому из них независимо от того, что они оба работают у него.

Сроки возврата

После подачи документов, налоговая инспекция изучает их в течение трех месяцев. После истечения этого срока налоговый орган в месячный срок обязан направить налогоплательщику указание причин отказа, либо уведомление об уплате налоговых вычетов.

Причины отказа могут быть следующие: собраны не все документы, (при этом могут потребоваться дополнительные); неправильное оформление документов; ошибки при заполнении заявления; наконец потеря документов в органах налоговой службы, что периодически случается.

Все это может затормозить получение налоговых выплат.

Как правило, если все документы собраны корректно, заявление составлено правильно, счет указан, верно, первые налоговые выплаты поступят уже через три-четыре месяца после подачи заявления.

Если же допущены ошибки, неправильно оформлены заявления процесс может затянуться на год, хотя и в этом случае, заявителю требуется отслеживать процесс движения документов, вовремя находить возможности для исправления ошибок.

В случае, когда решение о перечислении выплат принято они начисляются на карточку или за прошедшие годы, или же за текущий год.

Еще один важный момент: срок подачи заявления при совершении того или иного действия (покупка квартиры, лечение, учеба) возможен в течение тех лет. Т. е. в этот период необходимо подать заявление.

Если срок истек, возврат также возможен, но теперь судебным порядком.

Поэтому не стоит откладывать такие действия на долгий срок.

Для работника, отчисляющего со своей зарплаты ежемесячный подоходный налог, который составляет 13% от его заработка, важным моментом является тот факт, что по закону, он может вернуть часть своих расходов.

Это происходит тогда, когда сотрудник покупает квартиру, оформляет ипотеку, производит лечение за свой счет или же обучение детей. Работодатель также возвращает затраты переставая взыскивать с работника подоходный налог.

Описание статьи: часть налога на доход физических лиц, есть возможность вернуть, эта мера предусмотрена государством с целью поддержания работоспособности граждан, стимулирования их активности, заинтересованности в труде.

Источник: http://vesbiz.ru/finansy/blank-zayavleniya-na-vozvrat-ndfl.html

Ссылка на основную публикацию